קליטת חשבוניות ספקים ובדיקת התאמתן להזמנות, תעודות משלוח ואישורים נדרשים.
רישום פקודות יומן במערכת הנהלת החשבונות.
טיפול בתשלומים לספקים והכנת מס"ב/העברות בנקאיות.
ביצוע התאמות כרטסות ספקים וטיפול בהפרשים.
קשר שוטף עם ספקים ומתן מענה לפניות בנושאי חיובים, תשלומים וזיכויים.
טיפול בזיכויים, החזרים וחשבוניות תיקון.
בקרה על תנאי תשלום ועמידה במועדי התשלום.
עבודה מול מחלקות הרכש, הלוגיסטיקה והכספים לצורך השלמת תהליכים.
סיוע בהכנת חומר לביקורת רואה חשבון ולדוחות כספיים.
שמירה על תיעוד מסודר של מסמכים בהתאם לנהלי החברה.
ביצוע משימות נוספות בתחום הנהלת החשבונות בהתאם לצורכי המחלקה.
דרישות:
תעודת הנהלת חשבונות סוג 2 לפחות.
ניסיון של שנתיים לפחות בהנהלת חשבונות ספקים.
ניסיון בעבודה עם מערכת Priority - יתרון.
שליטה מלאה ביישומי Office, בדגש על Excel
היכרות עם דיני מע"מ וניהול ספרים - יתרון. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.